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2022-04-20

职位信息

和TA聊聊
  • 8K-16K
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 南岸区
  • 招聘1人
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职位描述

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
7.完成财务管理中心负责人交办的其他事项。

任职要求:
本科及以上学历;
同岗位工作3年及以上工作经验;

公司信息

其他行业 私营.民营企业 50~200人 南岸区

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