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2022-04-20

职位信息

和TA聊聊
  • 6.8K-12.8K
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 南岸区
  • 招聘1人
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职位描述

1、协助拟定并完善内部审计制度和流程;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、负责传达执行门店相关业务流程管理制度,组织门店的每月及不定期审计工作; 
4、负责组织及参与各门店等定期及不定期盘点,出具盘点分析报告,提出可行的管理意见;
5、负责制定执行门店的不定期审计计划并提交审计报告;
6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见并督促审计结论和建议的落实;
7、组织订货会及计划内店铺店员、业务员账务培训; 
8、配合相关部门推进门店账务系统的优化改进工作; 
9、完成领导交办的其他工作。     
任职要求:
1、熟悉国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
2、熟悉审计实务工作,对财务、会计、审计、法律常识等方面理论知识有比较深刻的理解;
3、制定并完善公司内部审计制度和流程,协助完成公司经营管理风险的识别、评估、控制等管理工作;                                
4、对企业流程与内控管理体系的建立与维护有了解;
5、熟练WORD/EXCEL/ PPT等各类办公软件;
6、三年以上规模化企业(连锁)经营管理工作经验。

公司信息

其他行业 私营.民营企业 500~1000人 南岸区

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